目 錄
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
一、部門(單位)主要職責
中共湖北省委黨史研究室是中共湖北省委主管黨史業務的工作部門,是從事黨史和文獻資料征集、研究和宣傳教育的專門機構。主要職責:
、毖芯俊⒕帉扅h史,主要是湖北地方黨史,編輯出版相應的黨史書刊。
、舱骷、整理、編撰發生在湖北的重要黨史和文獻資料,搜集、整理國內外研究中共湖北地方黨史的信息資料。
、承麄鼽h的光輝歷史和優良傳統,運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義、集體主義和社會主義教育。
、磦鬟_貫徹中央和省委關于黨史和文獻工作的指示,組織協調全省黨史和文獻工作,組織黨史和文獻工作的經驗交流,培訓黨史和文獻部門的業務骨干。
⒌指導湖北省中共黨史學會(人物研究會)、湖北省新四軍研究會、董必武思想研究會的工作。
⒍完成省委交辦的其他專項工作。
二、機構設置情況
根據《省編辦關于省委黨史研究室分類意見的批復》(鄂編辦事改文〔2014〕17號)的文件規定,我室未劃分事業單位類別,為省委直屬參照公務員管理的事業單位,2018年機構改革后保持不變,無二級單位,本級納入預算編報范圍。我室本級內設機構有辦公室、人事處(機關黨委)、研究一處、研究二處、研究三處、科研管理處、宣傳教育處、組織史資料編研(文獻)處等8個處(室)。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2024年預算收入3088.32萬元,比上年減少411.05萬元,減少11.75%。主要原因,一是在職人員經費減少,我室在職人員人數由2023年的69人減少到64人,依據最新工資津補貼政策編制64名在職人員的工資福利預算,為此工資福利預算有所減少;二是項目經費減少。我室2024年剔除《中國共產黨湖北革命歷史文獻(1919-1949)》大型叢書出版印刷費228萬元。其中:一般公共預算撥款收入3088.32萬元,比上年減少410.93萬元,減少11.74%;其他收入0萬元,比上年減少0.12萬元,減少100%。
2.預算支出情況:2024年預算支出3088.32萬元,比上年減少411.05萬元,減少11.75%。其中:科學技術支出2269.79萬元,比上年減少340.38萬元,減少13.04%;社會保障和就業支出583.03萬元,比上年減少63.92萬元,減少9.88%;衛生健康支出64萬元,比上年增加4.04萬元,增加6.74%;住房保障支出171.50萬元,比上年減少10.79萬元,減少5.92%。
支出減少的主要原因:一是人員經費支出減少,我室在職人員人數由2023年的69人減少到64人,依據最新工資津補貼政策編制64名在職人員的工資福利預算。二是黨史研究工作經費支出減少,《中國共產黨湖北革命歷史文獻(1919-1949)》大型叢書出版印刷工作已于2023年結束,2024年的黨史研究工作重點側重黨史資料征集和黨史宣傳教育。
。1)2024年基本支出2578.85萬元,比上年減少133.75萬元,減少4.93%,主要原因是我室在職人員人數由2023年的69人減少到64人,依據最新工資津補貼政策編制64名在職人員的工資福利預算,較2023年減少5名在職人員的工資福利支出。
。2)2024年項目支出509.47萬元,比上年減少277.30萬元,減少35.25%,主要原因是減少了2023年《中國共產黨湖北革命歷史文獻(1919-1949)》大型叢書出版印刷和辦公樓維修項目。
四、機關運行經費安排情況
2024年機關運行經費276.80萬元,較上年相比減少7萬元,減少2.47%,減少主要原因是我室貫徹落實繼續“過緊日子”預算編制要求,厲行節約,精簡支出。其中:辦公費6萬元、水費5萬元、電費23萬元、郵電費13萬元、差旅費20萬元、因公出國(境)費用5.28萬元、維修(護)費14.05萬元、會議費5萬元、公務接待費4.75萬元、勞務費2萬元、工會經費32.33萬元、福利費35萬元、公務用車運行維護費14.60萬元、其他交通費用85萬元、其他商品和服務支出11.79萬元。機關運行經費功能科目為科學技術。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2024年“三公”經費財政撥款預算71.93萬元,比上年預算增加46.42萬元,增加181.97%。其中:
1.因公出國(境)費5.28萬元,比上年增加0.42萬元,主要原因是按照省財政廳下達因公出國(境)費控制數編制。
2.公務接待費4.75萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是按照省財政廳下達公務接待費控制數編制。
3.公務用車購置及運行維護費61.90萬元,比上年增加46萬元,其中:公務用車購置47.30萬元,比上年增加47.30萬元,主要原因是經省機關事務管理局批復,我室需預算安排兩臺公務用車購置費。公務用車運行維護費14.60萬元,比上年減少1.30萬元,主要原因是根據《關于省委黨史研究室公車改革保留車輛的批復》,我室保留車輛5臺,較上年的公務用車保有量增加1臺,按照省財政廳《2024年省直部門日常公用經費單項定額標準表》規定的每臺車3.97萬元的標準核算。
六、政府采購預算安排情況
2024年中共湖北省委黨史研究室編制政府采購預算127.96萬元,比上年度增加14.01萬元,增加12.29%,主要原因是我室計劃購置兩臺公務車。其中:貨物類政府采購預算67.96萬元,主要用于購置兩臺公務車、空調等辦公設備;工程類政府采購預算0萬元;服務類政府采購預算60萬元,主要用于物業管理、印刷以及財務咨詢服務等。
2024年,面向中小企業采購預算38.66萬元,其中面向小微企業采購預算38.66萬元。
七、國有資產占用情況
截至2023年底,中共湖北省委黨史研究室占有房屋面積6309.60平方米,其中:辦公用房建筑面積1606.54平方米,其他431平方米。公務用車4輛,其中:副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是離退休干部用車。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備數量為0臺(套)。
八、重點項目預算績效情況
“黨史研究工作經費”項目主要內容是依據《湖北省2021—2025年黨史和文獻工作規劃》,我室需完成《湖北黨史人物故事(第二輯)》后續工作,編輯整理《建黨和大革命時期的湖北工人運動》送審稿;開展《新中國成立后湖北工業化的起步》專題研究,編輯《湖北政協簡史(第一輯)》;繼續推進中國共產黨湖北歷史(1978-2012)研究,重點推進2002年至2012年黨史專題研究;編輯印刷《黨的十八大到二十大湖北重要文獻選編》和《2024年湖北黨史大事》等專題資料;出版印刷《黨的十八大以來湖北發展歷程及主要成就(暫命名)》。組織湖北省黨史系統干部業務培訓,收集、整理、統計全省黨史和文獻工作成果,管理和指導中共黨史學會和湖北省新四軍研究會;持續開展黨史學習教育活動,完善湖北黨史網站建設,多層次、多形式地開展湖北黨史宣傳教育工作,持續推進黨史宣講走基層活動。啟動中國共產黨湖北省組織史第七卷編撰工作;完善湖北黨史資料庫的基礎設施建設;開展中共湖北土地革命戰爭口述史料整理和中共湖北解放戰爭口述史料收集和整理工作。2024年預算安排188.10萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標:做好湖北黨史基本著作成果出版印刷、黨史專題制作、黨史資料征集和文字資料征集、黨史宣傳工作、網站日常管理以及黨史信息發布工作,全年完成4個黨史成果,黨史專題成果完成率達100%,成果出版冊數達2000冊以上,各類成果出錯率在0.4%以下,編纂黨史資料字數達200萬字以上,征集文字資料達1000萬字以上,網站年更新頻率達120次,網站每年訪問人數達80萬人,湖北黨史網全年稿件刊發率達2000條以上,宣傳文字字數達5000字以上,省級以上媒體宣傳(轉載)數量達30篇次,內部干部滿意度達95%以上,參與培訓人員滿意度達90%以上。
成本指標:印刷費控制率100%,組織培訓班人均培訓成本≤450元/人。
數量指標:黨史成果數量≧4個,黨史專題成果完成率100%,湖北黨史網全年刊發稿件數量≧2000條,全省黨史系統干部培訓人數110人,編纂黨史資料字數≧200萬字,征集文字資料字數≧1000萬字,聘用人員人數2人,辦公設備購置率100%。
質量指標:各類成果出錯率≤0.40%,宣傳文章字數≧5000字。
時效指標:網站年更新頻次≧120次,成果出版時間年底。
社會效益指標:成果出版冊數≧2000冊,網站每年訪問人數≧80萬人,宣傳方式多樣性≧3種,干部素質與能力提升度≧90%,省級以上媒體宣傳(轉載)數量≧30篇(次)。
服務對象滿意度:干部對相關成果滿意度≧95%,參與培訓人員對培訓滿意度≧90%。
九、其他需要說明的情況
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我室2024年無政府性基金預算支出,故該表為空表。
。ǘ┢渌闆r說明
1.關于基本支出中“其他”的說明;局С鲋衅渌べY福利支出系在職干部的伙食補助標準為每月400元/人,我室64名在職干部,小計30.72萬元;住房公積金單位補貼部分17.68萬元。
2.關于室駐村工作隊工作經費的說明。室駐村工作隊工作經費嚴格按照《關于進一步規范省派駐村第一書記和工作隊待遇保障和經費使用的通知》(鄂鄉振發〔2022〕10號)開支,所需經費列入機關商品和服務支出項目、綜合管理事務項目,按照實際情況據實結算。
3.關于項目中“其他商品和服務支出”的說明。黨史研究工作經費項目中其他商品和服務支出34.40萬元,系《黨的十八大以來湖北非凡十年(暫定名)》和湖北黨史宣傳經費;綜合管理工作事務項目中其他商品和服務支出56.12萬元,系離退休干部夏季療養等活動經費、鄉村振興補助經費等。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(款):指用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
中共湖北省委黨史研究室
2024年3月5日
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