目 錄
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
一、部門(單位)主要職責
中共湖北省委黨史研究室是中共湖北省委主管黨史業務的工作部門,是從事黨史和文獻資料征集、研究和宣傳教育的專門機構。主要職責:
、毖芯俊⒕帉扅h史,主要是湖北地方黨史,編輯出版相應的黨史書刊。
⒉征集、整理、編撰發生在湖北的重要黨史和文獻資料,搜集、整理國內外研究中共湖北地方黨史的信息資料。
⒊宣傳黨的光輝歷史和優良傳統,運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義、集體主義和社會主義教育。
、磦鬟_貫徹中央和省委關于黨史和文獻工作的指示,組織協調全省黨史和文獻工作,組織黨史和文獻工作的經驗交流,培訓黨史和文獻部門的業務骨干。
、抵笇Ш笔≈泄颤h史學會(人物研究會)、湖北省新四軍研究會、董必武思想研究會的工作。
、锻瓿墒∥晦k的其它專項工作。
二、機構設置情況
根據《省編辦關于省委黨史研究室分類意見的批復》(鄂編辦事改文〔2014〕17號)的文件規定,我室未劃分事業單位類別,為省委直屬參照公務員管理的事業單位,2018年機構改革后保持不變,無二級單位,本級納入預算編報范圍。我室本級內設機構有辦公室、人事處(機關黨委)、研究一處、研究二處、研究三處、科研管理處、宣傳教育處、組織史資料編研(文獻)處等8個處(室)。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2025年預算收入3108.14萬元,比上年增加19.82萬元,增幅0.64%。主要原因,一是在職人員經費有所增加,我室在職人員人數由上年的64人減少到63人,理論上人員經費有所減少,但是我室落實在職人員的基本工資調整政策,人員經費有所增加。二是離退休人員經費有所增加,我室離退休人員由上年的48名增加到50人,其中48名退休人員“統籌待遇”編入退休人員預算。三是項目總經費有所減少,我室項目經費減少部分是上年兩臺公務車的購置經費。其中:一般公共預算撥款收入3108.14萬元,比上年增加19.82萬元,增幅0.64%;其他收入0萬元,比上年持平。綜合以上,人員經費預算增加部分高于項目經費減少部分,所以我室2025年預算收入略有增加。
2.預算支出情況:2025年預算支出3108.14萬元,比上年增加19.82萬元,增幅0.64%。其中:科學技術支出2231.09萬元,比上年減少38.70萬元,減幅1.71%;社會保障和就業支出595.70萬元,比上年增加12.67萬元,增幅2.17%;衛生健康支出111.70萬元,比上年增加47.70萬元,增幅74.53%;住房保障支出169.65萬元,比上年減少1.85萬元,減幅1.08%。
支出增加的主要原因:一是科學技術支出主要反映我室在職人員經費、機關運行經費和項目經費。因我室落實在職人員工資調整政策,在職人員減少1名,在職人員經費僅增加5.47萬元;依據近三年差旅費支出情況,機關運行經費中差旅費較上年有所增加,機關運行經費增加4.01萬元;我室項目經費減少48.18萬元,剔除上年兩臺公務車的購置費。二是社會保障和就業支出主要反映我室離退休人員經費、我室在職人員基本養老保險和職業年金繳費支出和公費醫療經費。因在職人員減少1人,基本養老保險單位繳費和職業年金繳費較上年減少2.71萬元;因離休人員基本離休費調整和退休人員增加2人,離退休經費較上年增加15.38萬元。三是衛生健康支出主要反映我室公費醫療經費,因我室離退休干部年齡偏高,為了保障離退休干部的公費醫療費,公費醫療費較上年增加47.70萬元。四是住房保障支出主要反映我室在職人員的住房公積金單位部分,我室嚴格核算住房公積金的繳費基數,測算在職人員住房公積金單位繳費部分,住房公積金較上年減少1.85萬元。
。1)2025年基本支出2646.85萬元,比上年增加68萬元,增幅2.64%,主要原因是我室落實在職人員工資調整政策和離休人員的離休費調整政策;退休人員較上年增加2人,退休人員“統籌待遇”較上年有所增加;公費醫療費較上年有所增加。
。2)2025年項目支出461.29萬元,比上年減少48.18萬元,減幅9.46%,主要原因是減少2024年兩臺公務車購置費。
四、機關運行經費安排情況
2025年機關運行經費280.81萬元,較上年相比增加4.01萬元,增幅1.45%,增加主要原因是我室持續堅持將黨政機關習慣過緊日子作為預算支出安排的基本原則,結合我室外出調研工作的實際需要,在控制機關運行經費各項支出的基礎上,適合增加差旅費支出,機關運行經費增加部分主要為差旅費。其中:辦公費6萬元、水費2萬元、電費20萬元、郵電費13萬元、差旅費25萬元、因公出國(境)費用5.28萬元、維修(護)費14.05萬元、租賃費3.50萬元、會議費4.95萬元、公務接待費5.60萬元、勞務費2萬元、工會經費32.85萬元、福利費34萬元、公務用車運行維護費15.90萬元、其他交通費用85萬元、其他商品和服務支出11.68萬元。機關運行經費功能科目為科學技術支出。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年“三公”經費財政撥款預算26.78萬元,比上年預算減少45.15萬元,減幅62.77%。其中:
1.因公出國(境)費5.28萬元,比上年增加0萬元,主要原因是按照省財政廳下達因公出國(境)費控制數編制。
2.公務接待費5.60萬元,比上年增加0.85萬元,主要原因是按照省財政廳下達公務接待費控制數編制。
3.公務用車購置及運行維護費15.90萬元,比上年減少46萬元,其中:公務用車購置0萬元,比上年減少47.30萬元,主要原因是我室未編制公務車購置計劃;公務用車運行維護費15.90萬元,比上年增加1.30萬元,主要原因是我室公務車的保留車輛5臺,按照省財政廳《2025年省直部門日常公用經費單項定額標準表》規定的公務用車運行維護費年均費用3.97萬元的標準核算,我室可編制公務用車運行維護費19.85萬元。因我室2024年更換購置2臺公務車,公務車維修費較少,我室實際編制公務用車運行維護費15.90萬元。
六、政府采購預算安排情況
2025年中共湖北省委黨史研究室編制政府采購預算86.10萬元,比上年度減少41.86萬元,減幅32.71%,主要原因是我室無公務車購置計劃,壓減辦公設備購置費用。其中:貨物類政府采購預算14.90萬元,主要用于購置空調、辦公桌椅等辦公設備;工程類政府采購預算0萬元;服務類政府采購預算71.20萬元,主要用于物業管理、印刷以及財務咨詢服務等。
2025年,面向中小企業采購預算86.10萬元,其中面向小微企業采購預算86.10萬元。
七、國有資產占用情況
截至2024年,中共湖北省委黨史研究室占有房屋面積6309.60平方米,其中:辦公用房建筑面積1606.54平方米,其他431平方米。公務用車5輛,其中:副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是離退休干部用車和實物保障車。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備數量為0臺(套)。
八、重點項目預算績效情況
“黨史研究工作經費”項目主要內容是依據《湖北省2021-2025年黨史和文獻工作規劃》和《關于學習宣傳貫徹<黨史學習教育工作條例>的實施方案》,保障和推動湖北黨史研究、宣傳工作順利開展。長期目標為:忠實記錄習近平新時代中國特色社會主義思想在荊楚大地的生動實踐,加快推進黨史基本著作編寫,加強黨史專題研究,推進黨史人物研究,豐富完善文獻資料體系,提高黨史編研水平,加強黨史宣傳教育,創新黨史宣傳載體,做好黨史系統干部專題培訓,管理指導湖北省中共黨史學會和湖北省新四軍研究會,編輯出版一系列黨史成果。2025年預算安排168.06萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標:(1)全面收集整理習近平總書記在湖北視察工作的重要講話和相關資料,編印《習近平同志視察湖北資料匯編》(第七冊),推動《湖北脫貧攻堅口述史》出版印刷工作,編印《湖北黨史大事》和《湖北脫貧攻堅資料匯編》。加快推進黨史基本著作編寫。(2)。深入推進《中國共產黨湖北歷史》(第三卷)編寫工作,修改完善1978至2002年湖北歷史,補充編寫2002至2012年湖北歷史。加強黨史專題研究,開展新中國成立初期湖北工業化的起步專題研究。推進黨史人物研究,推進《荊楚豐碑——湖北黨史人物故事》系列叢書出版后續工作。推動《建黨和大革命時期的湖北工人運動》進入出版程序。(3)深入宣傳宣講黨的二十大精神,全方位加強黨史宣傳,創新黨史宣傳載體,辦好湖北黨史網。加強湖北黨史宣講團建設,推進湖北省黨史宣講團“七進”宣講。(4)完善科研人才隊伍培訓機制,切實提高全省黨史研究人員能力素質和業務水平。加強對湖北省中共黨史學會的管理和指導,發揮其聯系黨史學界的橋梁紐帶作用。(5)推動中國共產黨湖北省組織史第七卷編撰工作;開展中共湖北土地革命戰爭口述史料整理和中共湖北解放戰爭口述史料收集和整理工作。
經濟成本指標:印刷費控制率=100%,培訓班人均培訓成本≤450元/人。
數量指標:黨史成果數量≧4個,黨史專題成果完成率=100%,全省黨史系統干部培訓人數110人,編纂黨史資料字數≧200萬字,征集文字資料字數≧1000萬字,聘用人員人數≧2人,辦公設備購置率100%。
質量指標:各類成果出錯率≤0.40%,宣傳文章字數≧5000字。
時效指標:成果出版時間為年底。
社會效益指標:成果出版冊數≧2000冊,宣傳方式多樣性≧3種,干部素質與能力提升度≧90%,省級以上媒體宣傳(轉載)數量≧30篇(次)。
服務對象滿意度:內部干部對相關成果滿意度≧95%,參與培訓人員對培訓滿意度≧90%。
九、其他需要說明的情況
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我室2025年無政府性基金預算支出,故該表為空表。
。ǘ┢渌闆r說明
1.關于基本支出中“其他”的說明;局С鲋衅渌べY福利支出系在職干部的伙食補助30.24萬元,補助標準為每月400元/人,在職干部63名,小計30.24萬元;住房公積金單位補貼部分和在職人員公費醫療。
2.關于室駐村工作隊工作經費的說明。室駐村工作隊工作經費嚴格按照《關于進一步規范省派駐村第一書記和工作隊待遇保障和經費使用的通知》(鄂鄉振發〔2022〕10號)開支,所需經費列入機關商品和服務支出項目、綜合管理事務項目,按照實際情況據實結算。
3.關于項目中“其他商品和服務支出”的說明。黨史研究工作經費項目中其他商品和服務支出19.50萬元,系湖北黨史宣傳經費;綜合管理工作事務項目中其他商品和服務支出101.56萬元,系離退休干部夏季療養等活動經費、美好生活共同締造等補助經費以及湖北黨史宣傳短視頻制作費用等。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(款):指用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
中共湖北省委黨史研究室
2025年2月18日
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